为全面贯彻落实市供销社六届四次理事会、六届三次监事会全体会议精神,加强内控及审计工作,进一步提高社有资产监督管理水平,对标对表深入推进综合改革。石林县供销社制定了审计工作方案,成立了内部审计工作领导小组,并于5月13日召集各企业主办会计就开展企业财务审计工作进行全面安排部署。本次列入审计的企业共8家,其中:全资1家、控股3家、参股4家,采取分期分批就地审计和报审的方式进行,审计时间5月至8月,审计节点自2017年7月1日起至2020年6月30日止。
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